4.6. Корректировка задолженности
Должна быть включена настройка
Настройки → Функциональность → Расчеты → Управление зачетом авансов и погашением задолженности
Путь в простом интерфейсе
Контрагенты → Корректировка долга → Создать
Путь в полном интерфейсе
Продажи или Покупки → Корректировка долга → Создать
После включения настроек появится возможность создавать документ Корректировка долга.
Используйте данный документ для изменения расчетов с контрагентами:
1. Откройте раздел Контрагенты.
2. Перейдите по гиперссылке Корректировка долга.
3. Нажмите кнопку Создать и заполните форму.
Рассмотрим виды операции:
○ Зачет авансов. Если нужно провести взаимозачет аванса поставщику и задолженности организации перед поставщиком или третьим лицом. Также – если нужно провести взаимозачет аванса от покупателя и задолженности покупателя или третьего лица перед организацией.
○ Зачет задолженности. Если нужно провести взаимозачет задолженности поставщику и задолженности поставщика или третьего лица перед организацией. Также – если нужно провести взаимозачет задолженности покупателя и задолженности организации перед покупателем или третьем лицом.
○ Перенос задолженности. Если нужно перенести задолженность или аванс на другой договор, другой счет учета, другого контрагента.
○ Списание задолженности. Если нужно списать безнадежный долг.
○ Прочие корректировки. Если другие виды операций не подходят.

Рис. 164
Если отражаете зачет задолженности встречным предоставлением с физическим лицом, необходимо пробить чек. Подробнее о пробитии чека читайте в разделе «Корректировка долга встречным предоставлением».