4.6. Корректировка задолженности

Должна быть включена настройка

Настройки → Функциональность → Расчеты → Управление зачетом авансов и погашением задолженности

Путь в простом интерфейсе

Контрагенты → Корректировка долга → Создать

Путь в полном интерфейсе

Продажи или Покупки → Корректировка долга → Создать

После включения настроек появится возможность создавать документ Корректировка долга.

Используйте данный документ для изменения расчетов с контрагентами:

1. Откройте раздел Контрагенты.

2. Перейдите по гиперссылке Корректировка долга.

3. Нажмите кнопку Создать и заполните форму.

Рассмотрим виды операции:

Зачет авансов. Если нужно провести взаимозачет аванса поставщику и задолженности организации перед поставщиком или третьим лицом. Также – если нужно провести взаимозачет аванса от покупателя и задолженности покупателя или третьего лица перед организацией.

Зачет задолженности. Если нужно провести взаимозачет задолженности поставщику и задолженности поставщика или третьего лица перед организацией. Также – если нужно провести взаимозачет задолженности покупателя и задолженности организации перед покупателем или третьем лицом.

Перенос задолженности. Если нужно перенести задолженность или аванс на другой договор, другой счет учета, другого контрагента.

Списание задолженности. Если нужно списать безнадежный долг.

Прочие корректировки. Если другие виды операций не подходят.

Рис. 164

Если отражаете зачет задолженности встречным предоставлением с физическим лицом, необходимо пробить чек. Подробнее о пробитии чека читайте в разделе «Корректировка долга встречным предоставлением».